1. 审计目标和范围:明确审计的目标与边界,涵盖审计的核心关注点、涉及的业务流程、部门或项目等。
2. 设定审计周期:规划审计的时间框架,包括审计启动和完成的日期,以及期间的关键节点。
3. 评估风险与控制:对被审计单位的风险进行评估,确立关键的控制点,以便聚焦审计。
4. 设计审计测试程序:依据风险评估结果,制定适宜的测试程序,以评估内部控制的有效性和业务活动的准确性。
5. 搜集审计证据:按照审计测试程序,收集必要的审计证据,包括文件、记录、报告及其他相关信息。
6. 分析审计发现:对收集的审计证据进行全面分析,辨识潜在的问题、偏差或违规行为。
7. 编制审计报告:基于分析结果,撰写详尽的审计报告,涵盖问题描述、原因分析、改进建议等内容。
8. 反馈与追踪:与被审计单位的管理层沟通审计结果,并关注问题的解决进度。
9. 完善审计文件:适时完善和整理审计文件,保留充足的审计证据,以便日后审计工作的查阅和复核。
10. 持续优化:总结审计经验与教训,优化审计方法与流程,不断提升审计品质与效率。
请注意,实际的审计工作计划应根据具体情况予以调整和补充,同时遵循相关的法律法规和审计准则。
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